3月23日上午,我校组织召开了2025年度内部控制评价材料审核会,会议由审计处处长阮滢主持。
会上,阮滢首先强调了《河南省教育厅办公室转发河南省财政厅关于开展2025年度行政事业单位内部控制评价和内部控制报告编报工作的通知》(教财函〔2026〕75号)文件要求,以及郑州航院2025年度内部控制评价工作方案。会议指出,此次审核是落实内部控制评价工作方案、确保评价结果客观公正的关键环节,将严格遵循“全面性、重要性、客观性、可操作性、持续性”的五大原则,全面、准确地反映我校内部控制建设与实施水平,审核范围覆盖组织层面、业务层面的内部控制以及内部监督、问题整改机制等全部指定领域。

随后,各与会部门结合自身管理职责,对提交的内部控制自我评价打分及相关佐证材料,从议事决策机制、权力运行、组织架构、资产管理、预算执行、收支管理、招标采购、项目建设、合同管理等不同维度进行了多角度、交叉式的审核与研讨。此次审核重点聚焦材料内容的真实完整性、流程的合规性、风险控制的恰当性,确保了评价结果的客观准确,以及佐证材料的真实充分。
会议提升了我校内部控制评价工作的严谨性与准确性,为后续内部控制报告的编制与上报奠定了坚实基础,也为学校进一步健全内部控制体系、提升治理效能提供了扎实依据。
党委办公室、校长办公室、校纪委、依法治校办公室、人事处、财务处、基建处、审计处、国有资产管理处、信息管理中心等部门负责人参会。